2022年2月23日下午,校党委副书记、校长刘清友听取审计工作汇报,审计处处长何剑平汇报工作,副处长罗琳曼、副处级审计员杨杰参会。
何剑平汇报了审计的统计与备案工作、“两代会”审计工作通报和2022年审计工作计划等内容。审计的统计与备案工作是近三年审计署和国家统计局对审计工作的新要求,进一步强化了国家审计对内部审计工作的指导监督,是对习近平总书记对审计工作的重要指示批示精神的贯彻落实。按照上级文件和学校实际,2022年拟开展经济责任审计、财政财务收支审计、内部控制和风险管理审计、贯彻落实国家重大政策措施审计和固定资产投资审计等审计项目,做好常态化审计整改工作,同时进一步加强审计宣传,持续推进制度和队伍建设。
刘清友对审计工作给予肯定,对2022年审计计划给予悉心指导。今年工作安排科学合理,符合学校实际情况,能够实现对学校相关经济活动及内部控制的审计监督。为更好发挥审计促规范、防风险的作用,可以从以下几点加强审计工作:
1、继续加强制度建设。制度建设是重点,这是依法治校的需要和要求,也是审计工作开展的有力依据。要加强国家、上级和学校相关制度学习,多调研多交流,制定符合学校实际、更好服务学校发展的审计制度。
2、加强审计宣传。在全校干部对审计认可度逐步提高的基础上。继续加强审计宣传,将上级的要求和文件精神及时传导到领导干部,同时多深入学院、机关部门调研,听取对审计工作的意见和建议。
3、继续加强审计发现问题的整改落实。发现问题是手段,整改落实是结果。建立审计查出问题整改长效机制,追踪和督促责任单位及时整改,整改到位。
4、加强委托中介机构管理,提高委托服务质量。要选好、管好、用好中介机构,使其真正成为内审工作的助力。